行业动态|Industry News

当前位置: K1体育 » 新闻动态 » 行业动态

赢博体育齐鲁华信2023年半年度董事会经营评述

发布:小编 浏览:

  赢博体育公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛,主要包括ZSM-5系列分子筛、Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料等。公司具有完善的研发、生产、销售和服务体系,实现了主要产品生产制造中关键工序流程的智能化与自动化,是国内主要的催化剂分子筛系列产品生产企业之一。公司客户位于国内及海外市场,产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业。经过多年的发展,公司核心竞争力不断增强,已连续多年取得TüV-南德认证公司ISO9001质量认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全认证,产品质量可控、供货能力稳定,已经成为中国石化大型催化剂企业和多家国际石油化工巨头的长期合作对象,展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品销售模式为直销,根据不同应用领域的特点和下游客户需求,实行招投标或商业谈判的方式进行产品推广和销售。报告期内,应用于石油化工领域的分子筛产品和环保催化新材料产品构成公司营业收入和营业利润的主要来源。报告期内及报告期后至本报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。2023年上半年,因中美贸易冲突严重影响公司出口收入,分子筛作为公司核心的主营产品,在石油化工领域的应用需求已呈现萎缩,在汽车尾气治理领域的需求又面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约,报告期内公司因市场需求下滑,产品订单不足,致使产能利用率降低,经营业绩大幅下滑。报告期内,公司实现营业收入19,753.18万元,较上年同期减少13,114.58万元,降幅39.9%;实现归属于挂牌公司股东净利润628.18万元,较上年同期减少2,591.07万元,降幅80.49%;实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润547.50万元,较上年同期减少2,767.62万元,降幅83.48%;经营活动产生的现金流量净额-296.93万元,较上年同期减少1,092.21万元。报告期较去年同期,公司出口订单大幅下滑,外销占比由46.92%降至30.65%。其中,外销收入6,054.72万元赢博体育,较上年同期减少9,366.33万元,降幅60.74%;内销收入13,698.47万元,较上年同期减少3,748.25万元,降幅21.48%。分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业格局变动情况公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。2017-2020年,全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增,2020年,该类催化剂需求消费金额将达到47亿美元。随着亚太地区人口迅速增长,对烯烃等基础化工产品的需求将持续上升,对相关催化剂的采购量也将扩大。未来,随着包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加,要求炼油催化剂具有更强的容金属能力,以及具备多产丙烯、丁烯等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助剂用于流化催化裂化催化剂。公司已经具备生产基于ZSM-5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力,未来也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势,加快现有产品改进和新产品开发,持续保持行业内竞争力。根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》,炼业需加快工艺技术改造,提高油品标准。自2019年1月1日起,全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油,停止销售低于国六标准的汽柴油,预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公司高硅铝比ZSM-5,Y型分子筛中ReY系列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好,未来可能会受益于相关催化剂需求的增长。分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能,在空气净化、烟气脱硫、脱硝等领域具有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行,钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力,纷纷加大节能减排设备的投入,为分子筛企业带来良好的发展机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果,未来预计将受益于节能环保政策保持持续增长。随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进,煤炭在我国能源占比预计将持续走低。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出,将推进煤炭深加工产业示范,作为煤炭清洁高效利用四项重点措施之一。包括改造提升传统煤化工产业;在水资源有保障、生态环境可承受的地区,开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。吸附剂分子筛产品近年高景气度持续,尤其是制氧、制氢方面的吸附剂产品工业化应用前景广阔。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》研究,2021年中国制氧领域分子筛市场规模约为31.00亿元,较上年同比增长15.03%。预计到2026年,我国制氧领域分子筛市场规模将达到50亿元左右。在工业制氧领域,随着我国工业的持续快速发展,工业用氧市场将不断拓展,也给分子筛吸附剂带来更大的增长空间,分子筛吸附剂是核心材料,可以直接吸附空气中的氮气、二氧化碳等杂质气体,吸附分离性能直接决定着氧气纯度。在医疗用氧领域,主要面向医疗卫生机构集中供氧和家用制氧两个市场。近年来我国医疗卫生机构数量逐年上升,医疗卫生机构数量的持续增长将带来更多的用氧需求,相应制氧分子筛的需求也将呈增长趋势。此外.家用制氧设备也需求旺盛,随着人民生活水平的提高,人们对自身的健康更加关注,其中氧疗和氧保健作为增强体质、预防疾病的一种新技术正逐渐被接受和推广,家用制氧机市场需求持续增长,在全球呼吸系统患病率攀升及人口老龄化等因素影响下,2021年-2027年将以12.10%年复合增长率增长,并在2027年达到57亿美元,家用制氧设备在全球需求旺盛,医用制氧设备、家用制氧机需求的增长,也为制氧分子筛创造巨大的发展空间。随着国家“双碳”战略的实施,我国氢能产业发展驶入“快车道”,氢能源作为新能源中的一种能源,顺应氢能发展及减碳时代主题,工业尾气回收制氢分子筛需求快速提升。公司高度重视企业的社会责任,积极投身社会扶贫工作。定期到周村区城北街道佃事处石庙村慰问走访贫困村民,为村民送去扶贫物资等,并为高青县黄河残疾人艺术团捐款。报告期内公司支付慈善捐款、扶贫款、关爱基金等4.50万元。公司遵循团结奉献、创新发展、诚信经营、追求卓越的企业精神,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,建立以人为本、技术进步、健康安全、保护环境、回报社会、造福人类的理念,贯彻落实绿色环保发展理念,坚持资源节约、生态保护和环境治理并行并重,不断创新、不断提高,赢得社会的认可和赞誉。重大风险事项描述:公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料的高新技术企业。由于我国石油化工行业的特点,公司石油化工催化新材料的主要客户集中于中国石油化工集团有限公司及其下属企业。2021年半年度、2022年半年度、2023年半年度公司实现营业收入分别为28,469.44万元、32,867.76万元和19,753.18万元,其中,公司向第一大客户中石化下属的催化剂齐鲁分公司各期销售占比分别为29.11%、36.13%和43.30%。最近三年,中国石油化工集团有限公司及其下属企业为公司第一大客户,一旦公司和催化剂齐鲁分公司的业务不能持续,将对公司的业绩造成较大影响。应对措施:伴随公司不断加强技术研发和产品升级,在产品各项指标的稳定性、定制化生产能力、快速响应能力方面进一步加强。通过持续的基于市场需求和全球行业发展趋势的技术研发和产品创新,不断弱化内销单一客户影响,逐步降低客户集中度。公司产品的应用领域主要分布于石油化工行业、汽车行业,其中对石油化工行业客户销售收入占比较高,2021年半年度、2022年半年度、2023年半年度分别为59.48%、72.31%和50.67%赢博体育,公司的主营业务对石油化工行业及主要客户的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策或者石油化工行业发生重大变化,可能发生石油化工行业不景气、材料采购放缓等情况,从而影响公司的经营业绩。应对措施:加快开拓环保催化新材料及吸附剂新材料的产品市场,不断提高分子筛新材料产品的销售收入,促使公司客户的多元化并逐步降低下业较为集中的风险。公司分子筛系列催化新材料产品主要原材料是氢氧化钠、硅胶、水玻璃和氢氧化铝。报告期内,公司主要原材料价格采购价格存在一定波动。如未来主要原材料价格发生大幅波动,可能对公司的经营业绩产生影响。报告期内,公司催化新材料产品的销售价格存在小范围波动。未来,如果催化剂行业市场供需情况出现明显变化,或产品技术工艺发生重大变革,公司可能面临因产品价格下降而导致的经营业绩波动风险。应对措施:公司一方面着重通过及时了解原材料市场行情,对大宗主要原材料采取招投标机制和锁定机制,尽可能减少行情波动带来的风险;另一方面公司继续优化工艺,通过高效绿色合成提高产品收率,降低原材料消耗,从而减少产品价格波动风险。公司所属行业为专用化学产品制造业,生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。随着绿色发展理念的贯彻落实及全社会对生态环境保护的进一步关注,未来,国家和地方政府可能对环境保护和治理提出更高的标准和要求,届时公司的环保成本将随之增加,可能对公司经营业绩造成不利影响。如果公司将来因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运行不理想等导致污染物排放未达标,可能受到相应的行政监管或处罚,亦会对公司经营业绩造成重大不利影响。公司分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料属于危险化学品,危险化学品使用对设备、厂房防火防爆等要求较高。虽然公司设有一套健全规范的安全管理制度及体系,生产技术人员均掌握了比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识,但若因管理不当或受突发事件等影响,仍存在发生安全生产事故的风险,可能对公司正常生产经营造成重大不利影响。应对措施:公司高度重视安全环保,设置了安全委员会,编制了《安全生产操作规程》、《现场安全管理制度》、《污水达标排放制度》、《安全环保生产检查制度》等相关作业指导文件,严格按此规定进行安全环保管理,确保安全环保的内控措施健全有效。最近三年,公司出口比例较高,2021年半年度、2022年半年度、2023年半年度度出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为35.02%、46.92%和30.65%。公司外销产品主要出口美国,由于俄乌冲突爆发并持续升级,带动国际政治格局动荡,引发国际经贸体系巨变,进而影响全球供应链体系。报告期内,公司出口订单出现萎缩,致使产能释放不足。由于出口产品对公司业绩影响重大,未来,若海外市场需求出现重大不利变化,可能对公司经营业绩造成显著不利影响。应对措施:为契合市场变化,坚持长远发展战略,公司加大新产品研发力度,针对产品精细化管理,建设国内市场紧缺的制氧制氢等吸附剂新材料生产线,转变产销重心,积极开拓国内客户,为公司经营提供新的增长点。截至报告期末,公司应收账款账面价值13,194.53万元,较上期末减少3,525.67万元;占期末流动资产的比重20.76%,较上期末减少5.4个百分点;期末账龄1年以内的应收账款余额占比为91.83%,较上期末减少2.03个百分点。报告期内,公司应收账款减少21.09%,一年内余额占比下降,应收账款余额减少降低坏账风险。若未来公司主要客户信用状况出现重要变化,发生大额坏账,将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施:进一步完善客户信用管理体系,加强货款催收力度,针对重点应收客户制订货款回收计划,避免发生重大应收账款坏账。截至报告期末,公司存货账面价值为19,804.26万元,占期末流动资产的比重31.17%。若公司未来不能有效地实施库存管理,导致存货毁损,或市场环境出现重大不利变化导致原材料、库存商品价格大幅下跌,公司可能面临存货跌价的风险。应对措施:由于受到市场需求变化及公司自身经营特点的影响,公司存在库存较高的风险。对此,公司一方面执行更为科学严谨的生产程序控制库存增长;另一方面,公司加强客户沟通,积极开展推广促销,以达到有效降低库存的目的。2021年半年度、2022年半年度和2023年半年度,公司出口收入分别为9,969.24万元、15,421.04万元和6,054.72万元,占主营业务收入比例分别为35.02%、46.92%和30.65%。同期,公司汇兑损益发生额分别为71.18万元、-735.36万元和-108.55万元。公司出口业务以美元结算,当汇率出现较大变动,汇兑损益对公司经营业绩的影响加大赢博体育。应对措施:进一步强化汇率风险防范意识,密切关注汇率变化动态,重视和研究外汇汇率变化对经营成果的影响,在投标报价、合同签订、结算方式等涉及外汇管理方面充分进行研判,从而有针对性采取防范风险的措施。公司产品出口享受增值税“免、抵、退”税政策。若国家调整相关产品的出口退税政策,将会影响公司出口产品的利润水平,进而影响公司经营业绩。应对措施:关注国家政策变化,优化出口产品结构,严格管控出口业务流程,按照公司相关制度规定操作出口退税业务,保证资金快速回流,降低资金成本。同时加大研发力度,提高产品盈利能力。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司及子公司华信高科均为高新技术企业,其中公司高新技术企业证书有效期至2024年12月6日,华信高科高新技术企业证书有效期至2023年8月16日。若公司及子公司华信高科未来不能通过高新技术企业资质复审或相应的税收优惠政策发生变化,使公司无法全部或部分享受相关税收优惠,公司所得税费用将有所上升,可能对公司经营业绩造成不利影响。应对措施:公司不断加大研发投入和人才引进,不断提升产品科技含量,保证公司始终达到高新技术企业认定标准,同时在高新技术企业到期前及时申报并通过复审,从而保证公司及华信高科一直享受高新技术企业的税收优惠。技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内,公司持续加大在产品研发、工艺改进等方面的研发投入,取得了多项研发成果。截至2023年6月30日,公司已取得71项专利,其中发明专利38项、实用新型专利33项。随着产业技术水平的持续提升,市场竞争不断加剧,公司的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不能准确把握行业发展方向,技术水平无法持续提升,则公司的市场竞争力可能会下降,进而对公司经营业绩造成不利影响。同时,根据业务发展规划,公司的业务重点逐渐转向环保新材料领域和吸附剂新材料领域,未来将进一步着力于制氧制氢吸附新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一定难度,市场需求可能发生变化,可能导致研发进度和结果不及预期,影响研发技术产业化节奏,进而对公司发展规划和经营业绩造成不利影响。应对措施:公司重视技术的研发及创新,在自主研发的基础上,积极寻求与国内科研院及知名企业的合作。通过多方面努力,目前公司已初步完成吸附剂产品的技术攻关以及工业化生产的多项技术储备。公司已变更募投项目,增设吸附剂新材料3000吨生产线年山东省重大实施类项目。公司于北京证券交易所上市后,业务规模将进一步扩大,对公司在业务发展、治理结构、内部控制、研发创新、资本运作、市场开拓等方面的管理要求也相应提高,增加了公司的经营与运作难度。如公司未能持续改善经营管理能力及充实相关高素质人才,以适应公司快速扩张带来的变化,可能对公司的生产经营造成不利影响。应对措施:通过公开发行获得经营发展资金,提升规范化水平、留住核心人员,凝聚内外部合力,助力公司实现高质量创新发展。公司股东持股情况较为分散,截至报告期末,第一大股东明曰信持有公司9.06%的股权赢博体育。公司的实际控制人为明曰信、李晨光、侯普亭赢博体育、陈文勇、戴文博、李桂志、刘伟、张玉保八人,上述实际控制人签订了《一致行动人协议》,合计持有公司14.03%股份。公司股权较为分散,公开发行后,实际控制人持股比例进一步降低,公司面临一定的控股权变动风险。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2023-03-31)减少157户,幅度-2.42%

  参控公司:参控山东齐鲁华信高科有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237